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金诚彩票app人民醫院2019年度部門預算

金诚彩票app人民政府 yx.yq.gov.cn 2019-03-28 10:33 來源: 放大 正常 縮小

 

第一部分  概況

一、 主要職能

金诚彩票app人民醫院是一所集醫療、教學、科研、預防保健、康複、社區服務爲一體的綜合性二級甲等醫院。是陽泉衛校教學基地,是我縣城鎮和農村醫保的定點醫院,承擔著全縣31萬人民群衆的醫療、救護任務及應對突發公共衛生事件的救治任務。根據上級關于組建醫療集團的方案于2018年5月組建了以金诚彩票app人民醫院爲主加14家鄉鎮衛生院及6家分院組成的金诚彩票app醫療集團,組建後的醫療集團將更加集中人力、物力和技術力量將我縣的醫療衛生事業推向一個新的發展階段。

醫院總占地面積59942.19平方米,业务用房建筑面积51466.23平方米, 拥有固定资产1.4亿。全院编制床位251张,实际开放床位300张;现有在职职工558人,其中卫技人员480人,其他技术人员42人,工勤人员36人。高级职称54人(包括主任医师10人,主任护师2人,副主任医师29人,副主任护师10人,副主任药师2人,副主任技师1人),中级人员94人(包括主治医师39人,其他中级职称55人),初级职称332人。 设有临床科室14个,医技科室有5个,职能科室12个。其它,健康体检部。其中,心血管内科、普外科、神经内科、妇产科、中医内科、为阳泉市市级临床重点学科,神经消化内科、新生儿内科、产科为县级重点专科。年门急诊量20万人次。年住院1.4万余人次。

二、 部門預算單位構成

由金诚彩票app人民醫院和14家鄉鎮衛生院及6家分院組成。金诚彩票app人民醫院隸屬于金诚彩票app衛健委屬于差額事業單位,編制人數400人。鄉鎮衛生院及其分院隸屬于金诚彩票app醫療集團爲全額預算單位編制人數387人。

第二部分  2019年度部門預算報表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、三公預算表

五、公共預算支出表

六、公共預算基本支出分經濟科目

七、財政撥款收支總表

八、政府性基金預算支出表

  第三部分  2019年度部門預算情況說明

一、 金诚彩票app人民醫院收入預算總體安排情況

    2019年度年收入預算23520851元,其中財政撥款23520851元。

2018年度收入預算17896972元,其中財政撥款17896972元。

2019度收入預算相比上年增加5623879元,占比31.4%,主要原因是政府重視縣級公立醫院的發展,增加了設備投資、人員工資進行了調資。

 

二、支出預算總體安排情況

  2019年支出預算23520851元,與2018年17896972元,相比增加5623879元,占比31.4%。主要原因是政府重視縣級公立醫院的發展,增加了設備投資、人員工資進行了調資。

  1、按支出功能分類:包括扶貧駐村生活補助45000元,醫療設備購置1100000元,醫療衛生與計劃生育支出12475851元。

  2、按支出經濟科目分類:包括基本工資9021694元,績效工資3454157元。專項支出11045000元

三、一般公共預算資金支出安排情況

  2019年部門預算中,一般公共預算資金安排支出23520851元。

按支出用途分類:分基本支出和項目支出,其中基本支出12475851元,主要用于保障單位人員工資;45000元用于扶貧駐村補貼,項目支出1100萬用于專項業務支出,其中500萬元是2017年已購置的醫療設備欠款,2018年我院依托省人民醫院專家來院坐診和已更新的醫療設備全年業務收入1.37億,增長率25.7%,門急診人次、住院患者都有所增加,極大改善了縣域內患者就醫困難的問題;400萬元將用于大型設備核磁共振儀的購置,購置後能開展以前許多無法開展的檢查項目,能免除老百姓到外地檢查的奔波之苦;200萬元的革命老區轉移支付資金將用于開展冠脈照影檢查及支架植入、心髒起搏器植入、心率失常射頻消融等技術項目,以上項目開展後將使我縣每年800人左右接受就地心血管病的有效救治,每年可挽救約30人左右因來不及轉院進行緊急介入手術而喪失生命的患者。

四、2019年政府性基金預算安排情況:無預算安排。

五、2019年機關運行經費預算安排情況:無。2018年也無預算安排。

六、2019年政府采購項目預算安排情況:無。2018年也無預算安排

七、“三公”經費預算安排情況

 2019年三公經費預算爲0元,2018年三公經費預算爲0元,無增減變化。

八、2019年鄉鎮衛生院及其分院預算總收入爲25138317元。

其中:秀水衛生院  4230987元,南娄镇卫生院 2453598元,南娄镇卫生院下曹分院1453449元,路家村镇卫生院 1573998元,路家村镇卫生院清城分院 1715155元,孙家庄镇卫生院1703994元,孙家庄镇卫生院土塔分院1014577元,牛村镇卫生院1406322元,仙人乡中心卫生院1248623元,北下庄乡卫生院665844元,北下庄乡卫生院东木口分院453561元,苌池镇卫生院1195807元,苌池镇卫生院王村分院328551元,上社镇中心卫生院1560150元,下社乡卫生院447621元,下社乡卫生院庄里分院255615元,梁家寨中心卫生院566866元,西烟镇中心卫生院1475893元,西潘乡中心卫生院640593元,东梁乡中心卫生院747113元。上述资金全部用于乡镇卫生院人员经费支出。

第四部分  名詞解釋

   1、一般公共預算:是指對以稅收爲主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。通過一般公共預算,可以使人們了解政府活動的範圍和方向,業可以體現政府政策意圖和目標。

  2、政府性基金預算:是指國家對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者出讓土地、發行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

  3,一般公共預算支出:也即通俗所稱的財政支出,指政府對實上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

  4、政府性基金支出:是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

  5、“三公”经费:纳入財政預決算管理的“三公”经费是指,部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6、機構運行經費:爲保障行政事業單位金诚彩票app由于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

   附件:金诚彩票app人民醫院及鄉鎮衛生院2019年度部門預算公開表

                                

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